银行电子回单是不是原始单据_银行会查公章的真伪吗
银行电子回单是不是原始单据_银行会查公章的真伪吗
2025年税季⚡️会计申报全攻略📚 嘿,会计朋友们!2025年1月的税务申报又要来了,是不是有点小紧张?别担心,我来帮你们整理了一份详细的流程和注意事项,让你们轻松搞定这个月的大征期。 会计的工作流程 📊 月初税务处理 首先,登录电子税务局,把进项票勾选统计一下,然后下载并打印相关表格。记得进项票要打印两份,一份用来整理装订,另一份备用。 网银账户处理 接下来,登录公司的网银,打印上个月份的银行流水和回单。 单据整理 按日期把所有的回单整理好,对应进项、销项票据,附上原始单据和费用单据。 财务软件操作 根据整理好的原始单据,编制记账凭证。确认销售收入、采购业务、费用支出等分录,最后核对银行存款余额。 增值税结转 结转销售收入的销项发票与采购成本和相关费用发票的进项税额。 核对与确认 核对进项发票数额与销项发票数额,确认银行存款余额和现金余额账实相符。 增值税申报 根据增值税计提附加税,完成电子税务局上增值税报表的申报。 成本结转与报表出具 结转成本,结账,出具相关报表。完成其他税种申报。 小规模纳税人申报要点 📋 增值税:按季或月申报,月不含税销售额小于10万或季不含税销售额小于30万,免征增值税。 附加税:按季申报,包括城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加。 企业所得税:按季申报,利润300万以下税率5%,300万以上税率25%。 个人所得税:公司上报工资,5000元及以下不纳税,超过起征点纳税。 印花税:季度申报,税率0.03%。 一般纳税人申报要点 📊 增值税:按月申报,税率根据行业不同分为13%、9%、6%,增值税计算=销项-进项。 附加税:与小规模纳税人相同。 企业所得税:与小规模纳税人相同。 个人所得税:与小规模纳税人相同。 印花税:季度申报,税率0.03%,计算方式为不含税销售额×0.03%。 总结 📝 总之,会计在报税大征期需要仔细核对和处理各项税务事宜,以确保申报的准确性和及时性。同时,不同纳税人的申报要点有所不同,需根据实际情况进行具体操作。 希望这份攻略能帮到你们,祝大家顺利完成税务申报!💪[银行转账凭条内容采编:王鹏]
📊税务全流程+税种申报指南,财务必收! 做账申报流程标准化操作指引 1. 进项勾选与整理 - 每月月初登录国家税局平台进行进项勾选统计 - 下载打印统计表和明细表,进项票打印两份整理入档 2. 银行回单打印 - 登入网银打印记账月份的回单和对账单(或去银行打印) 3. 单据整理与分类 - 按日期整理进项票、销项发票和原始单据费用票 4. 会计分录处理 - 利用软件做会计分录 - 销售分录:根据当月开具发票确定本月收入 - 采购分录:根据采购发票和入库单确定采购入库 - 费用分录:根据费用发票确定本月费用(含员工报销单) - 收付款分录:先挂在预付账款(二级科目是对公单位名称),收到费用发票后确认费用,冲减预付账款 - 对账:核对对账单余额和科目银行存款余额是否一致 5. 增值税结转 - 结转增值税:销售分录中的销项税,采购分录和费用分录中的进项税,结转到未交增值税上 6. 申报前核对 - 核对勾选进项发票数额、销项发票数额是否一致 - 核对银行余额和现金余额是否和实际一致 7. 附加税申报与结转 - 计提附加税,根据增值税计提,同步完成电子税务局上的增值税申报 8. 成本结转与报表出具 - 结转成本结账出报表,完成其他税种的申报 税种申报信息要点 - 小规模纳税人 - 增值税:按季/月申报,月不含税销售额不超过10w,季不含税销售额不超过30W免增值税 - 附加税:按季度申报(城建维护建设税7%城区外5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%) - 企业所得税:按季度申报(利润100万以下税率5%,100W - 300W之间税率10%,300W以上税率25%) - 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税 - 印花税:季报,税率0.03% - 一般纳税人 - 增值税:月报(税率13%、9%、6%具体根据行业不同),增值税计算:销项 - 进项 - 附加税:月报(城建维护建设税7%城区外5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%) - 企业所得税:季度申报(利润100万以下税率5%,100W - 300W之间税率10%,300W以上税率25%) - 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税 - 印花税:季报,税率0.03%(印花税计算:不含税收入*0.03%) 严格按照上述流程操作,可确保税务处理合规高效,建议收藏备用。[银行转账凭条内容采编:王鹏]
📅7月报税做账指南:新手会计必备 📌每月月初,登录国家税局平台,进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表。进项票需打印两份,一份用于整理归档。 📌登录网银或前往银行,打印记账月份的回单和对账单。 📌整理回单,按日期归类,将进项票、销项发票和原始单据费用票整理归并。 📌使用会计软件做分录:根据整理好的回单做分录。销售分录根据当月开具发票确定本月收入;采购分录根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单。对公打款的费用先挂在预付账款上,待收到费用发票后确认该费用,冲减预付账款。核对对账单余额与科目银行存款余额是否一致。 📌结转增值税:将销售分录中的销项税、采购分录和费用分录中的进项税结转到未交增值税上。 📌核对勾选进项发票数额与销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否与实际一致。 📌计提附加税,根据增值税计提,同步完成电子税务局上的增值税申报。 📌结转成本,结账出报表,完成其他税种的申报。 📌小规模纳税人: 增值税:按季/月申报,月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税。 附加税:按季度申报,包含城建维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。 企业所得税:按季度申报,税率根据利润不同有所变化。 个人所得税:月报,起征点5000元,超过部分纳税。 印花税:季报,税率0.03%。 📌一般纳税人: 增值税:按月申报,税率根据行业不同有所变化,增值税计算为销项减进项。 附加税:按月申报,包含城建维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。 企业所得税:按季度申报,税率根据利润不同有所变化。 个人所得税:月报,起征点5000元,超过部分纳税。 印花税:按月申报,税率0.03%,印花税计算为不含税收入乘以0.03%。[银行转账凭条内容采编:王鹏]
✨月结税攻略:会计新手也能秒上手! 🎉十月大季报即将来临,准备好申报了吗?别担心,这里有详细的步骤指南帮你轻松搞定! 📌每月月初,记得登录国家税局平台,勾选统计进项发票,并下载打印统计表和明细表。记得将进项票打印两份,一份用于整理归档。 📄接下来,登录网银打印记账月份的回单和对账单(或去银行打印)。整理回单,按日期将进项票、销项发票和原始单据费用票归类整理。 📈利用会计软件进行分录。根据整理好的回单做分录,销售分录根据当月开具发票确定本月收入;采购分录根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单等。 🔍核对对账单的余额与科目银行存款余额是否一致,确保账目准确无误。 📊结转增值税:将销售分录中的销项税、采购分录和费用分录中的进项税结转到未交增值税上。 🔍核对勾选进项发票数额与销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否和实际一致,确保申报无误。 📈计提附加税,根据增值税计提,并同步完成电子税务局上的增值税申报。 📊结转成本,结账出报表,完成其他税种的申报。 🎉小规模纳税人申报要点: 增值税按季/月申报,月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税。 附加税按季度申报,包含城建维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 企业所得税按季度申报,税率根据利润不同有所变化。 个人所得税月报,起征点5000元,超过部分需纳税。 印花税季报,税率0.03%。 🎉一般纳税人申报要点: 增值税月报,税率根据行业不同有所变化,增值税计算为销项减进项。 附加税月报,包含城建维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 企业所得税季度申报,税率根据利润不同有所变化。 个人所得税月报,起征点5000元,超过部分需纳税。 印花税月报,税率0.03%,计算方式为不含税收入乘以0.03%。 🎉赶紧行动起来吧!按照这些步骤,你的税务申报工作将变得更加轻松高效![银行转账凭条内容采编:秦戈]
7月报税做账指南:新手会计必看! 一、进项勾选和统计 📊 每月月初,记得登录国家税局平台进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表。进项票要打印两份,一份用于整理和归档,另一份用于核对。 二、网银回单和银行对账单 📄 登录网银,打印记账月份的回单和对账单。也可以选择去银行打印这些文件。 三、整理回单和发票 📁 将网银回单按日期整理好,然后把进项票、销项发票和原始单据费用票也整理归并。 四、做会计分录 📑 利用会计软件做分录。销售分录根据当月开具发票确定本月收入;采购分录根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单等。 五、结转增值税 💸 将销售分录中的销项税,采购分录和费用分录中的进项税,结转到未交增值税上。 六、核对发票和余额 🔍 做完以上步骤后,需要核对勾选进项发票数额和销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否和实际一致。 七、计提附加税 📜 根据增值税计提附加税,并完成电子税务局上的增值税申报。 八、结账和报表 📊 结转成本,完成其他税种的申报,并出报表。 九、小规模纳税人税种 📊 增值税:按季或月申报,月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税。 附加税:按季度申报,包括城建维护建设税(税率7%或5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率根据利润不同有所区别。 个人所得税:按月报,起征点5000,超过5000再纳税。 印花税:按季报,税率0.03%。 十、一般纳税人税种 📊 增值税:按月报,税率根据行业不同有所区别,增值税计算为销项减进项。 附加税:按月报,包括城建维护建设税(税率7%或5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率根据利润不同有所区别。 个人所得税:按月报,起征点5000,超过5000再纳税。 印花税:按月报,税率0.03%,计算方式为不含税收入乘以0.03%。[银行转账凭条内容采编:王鹏]
📈 7月报税做账全流程详解 📋 每月的做账顺序 📅 月初登录电子税务局平台,在税务数字账户进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表。将进项明细表和进项发票整理订正入档。 登入网银打印记账月份的回单和对账单,或前往银行打印。 整理回单,按日期将进项票、销项发票和原始单据费用票整理归并。 利用软件做会计分录:根据整理好的回单做分录,销售分录根据当月开具发票确定本月收入;采购分录根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单。 核对对账单的余额跟科目银行存款余额是否一致。 结转增值税:销售分录中的销项税,采购分录和费用分录中的进项税,结转到未交增值税上。 确定勾选进项发票数额和销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否一致。 计提附加税,根据增值税计提,同步完成电子税务局上的增值税申报。 结转成本结账出报表,完成其他税种的申报。 小规模纳税人注意事项 📌 增值税:按季/月申报,月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税,超过按1%纳税。 附加税:按季度申报,包含城建维护建设税(税率7%,城区外5%)、教育费附加(税率3%)、地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率:利润100万以下税率25%,100万-300万之间税率25%,300万以上税率25%。 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税:季报,税率0.03%。 一般纳税人注意事项 📌 增值税:按月申报,税率13%、9%、6%(具体根据行业不同),增值税计算:销项-进项。 附加税:按月申报,包含城建维护建设税(税率7%,城区外5%)、教育费附加(税率3%)、地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率:利润100万以下税率25%,100万-300万之间税率25%,300万以上税率25%。 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税:季报,税率0.03%,计算:(不含税收入+采购发票金额)*0.03%。[银行转账凭条内容采编:段志强]
📈10月征期做账报税全攻略📄 每月做账报税流程,新手会计必看!👀 月初登录电子税务局,进项勾选统计并打印明细表。 登入网银打印回单和对账单,或直接去银行打印。 整理回单,归类进项票、销项发票和原始单据。 利用软件做会计分录,包括销售、采购和费用分录。 结转增值税,核对进项和销项发票数额是否一致。 计提附加税,完成电子税务局上的增值税申报。 结转成本,出报表,完成其他税种申报。 📌小规模纳税人政策: 增值税:季度普票30万内免征,超30万按1%征税。 附加税:城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%。 企业所得税:年应税所得额300万内按5%征税。 印花税:税率0.03%,计算方式为不含税收入x0.03%。 💡新手会计工作小贴士: 做好自身学习,跟着老师多学实操,工作上手更快。[银行转账凭条内容采编:何功利]
制造业财会新人日常:被电脑拖累的一天 今天又是被公司电脑配置折磨的一天。咱就是说,从2020年8月结账到2022年4月,这期间导出新结账的报表和备份之前的报表,一共24份,每份都得我亲自操作,这工作量已经够大了。更别提使用数据透视表的时候,选项里的“显示报表筛选页”得一个个手动点,要是能自动快速生成22个工作表那该多好啊。 说到录凭证,现在开始录六月的了,五月还有些销售单据没拿回来,真是让人头疼。报销凭证更是花样百出,原始凭证也是乱七八糟,粘贴得一点都不规范,看得我眼花缭乱,工作效率直接被拖下水。应收应付款单还得根据业务系统里生成的凭证来做,收款的拿到银行回单或者收据就能做,付款的得有请款单附上银行回单,流程繁琐得不行。 还有采购开单和销售开单的凭证,得根据销售内勤和采购分别拿来的销售出货单和送货单审核完后才能生成凭证,这一系列操作下来,又得耗费不少时间。再加上每日录前一日的生产日报,公司里一个老板在外面接的业务,这些都得我亲自上手。 哦对了,还有抵扣进项发票的录入,开票得附上回单,这些琐碎的事情每日也得花上一个小时左右去处理。 咱就是说,公司这电脑配置也真是太跟不上节奏了。用WPS也就算了,系统还是windows7,电脑还是i3的。想节省点时间提高点效率?门儿都没有!每次操作都卡得要死,真是让人无语。 不过话说回来,职场新人就是这样,得一步步来,慢慢积累经验。希望公司能重视下我们基层员工的工作体验,换个好点儿的电脑配置,至少让我们在工作上能顺畅点吧。[银行转账凭条内容采编:段志强]
10月报税季,新手会计必看指南! 中秋假期刚过,10月的报税季又来了!作为新手会计,提前准备好工作可是至关重要的,不然季初手忙脚乱可就麻烦了。下面是一份详细的做账报税指南,赶紧收藏吧! 每月月初的工作 📅 登录国家税局平台:每月月初,记得登录国家税局平台进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表。进项票要打印两份,一份整理入档,一份备用。 网银回单和对账单:登录网银打印记账月份的回单和对账单(或者去银行打印)。 整理回单:按日期整理回单,把进项票、销项发票和原始单据费用票归类整理。 会计分录:利用软件做会计分录。销售分录:根据当月开具发票确定本月收入;采购分录:根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录:根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单。对公打款的费用可以先挂在预付账款上,收到发票后再确认费用并冲减预付账款。核对对账单余额和银行存款余额是否一致。 结转增值税:销售分录中的销项税、采购分录和费用分录中的进项税结转到未交增值税上。 核对发票和余额:确定勾选进项发票数额和销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否和实际一致。 计提附加税:根据增值税计提,同步完成电子税务局上的增值税申报(可以明确正确金额,减少做账和实际申报的误差)。 结转成本、结账出报表:完成其他税种的申报。 小规模纳税人注意事项 📋 增值税申报:月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税。 附加税申报:按季度申报,包含城建维护建设税(税率7%城区外5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税申报:按季度申报,税率:利润300万以下税率5%,300万以上税率25%。 个人所得税申报:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税申报:季报,税率0.03%。 一般纳税人注意事项 📊 增值税申报:月报,税率13%、9%、6%(具体根据行业不同),增值税计算:销项-进项。 附加税申报:按月报,包含城建维护建设税(税率7%城区外5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税申报:按季度申报,税率:利润300万以下税率5%,300万以上税率25%。 个人所得税申报:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税申报:按月报,税率0.03%,印花税计算:不含税收入*0.03%。 希望这份指南能帮到你,祝你在10月的报税季顺利过关!💪[银行转账凭条内容采编:王鹏]
详解发票管理办法第十九条合规要点 作为财税机构合伙人,最近频繁被企业主咨询《发票管理办法》第十九条的操作风险。这条看似简单的条款,实则是企业税务合规的「高危红线」。今天用政策解读+案例拆解的方式,带大家掌握核心操作要点。 一、第十九条核心解读:钱票必须双证一致 根据最新修订的发票管理办法,第十九条明确规定:所有单位和从事经营活动的个人,在支付款项时必须取得发票,且不得要求变更品名和金额。重点需关注三个维度: 1.原始凭证要求:购买商品/服务必须取得对应交易的真实发票,电子发票与纸质发票效力等同; 2.内容禁止变更:付款方不得要求开票方修改商品名称、单价、数量等影响金额计算的要素; 3.法律后果:接收不符合规定的发票(如篡改金额),不得作为财务报销凭证,且可能触发最高1万元罚款(第三十三条)。 应对方案补充: 委托付款场景须留存《三方代付协议》及银行回单备注说明 商品分类争议业务需提前向税务机关备案《产品服务匹配说明》 发现供应商违规开票后,应立即启动《问题发票追溯处理规程》 二、实施细则关键补充:这些细节易踩坑 结合实施细则第二十五条,以下情形均属违规操作: 变相调整金额:例如要求将100元/件的商品改为50元×2件,总金额不变但单价/数量变更; 拆分业务开票:将一笔工程款拆分为多张「服务费」发票; 替换业务实质:实际购买办公用品却要求开具「广告费」发票。 实务案例警示: 某化工企业为保护客户商业秘密,将"甲产品"发票品名变更为"乙产品",虽交易真实仍被认定虚开发票,补缴税款并处5倍罚款(法研〔2015〕58号案例)。 日照某餐饮公司因将宴请费开具为"会议费",被税务机关稽查罚款10万元(日照税稽一罚〔2024〕14号)。 福州某科技公司通过灵活用工平台拆分工资成本,将实际劳务报酬转化为"信息服务费",触发200亿虚开发票案连带追责。 三、企业合规操作指南:三步构建防火墙 1.规范采购流程 签订合同时明确开票要求(品名、税率等); 付款前核对发票内容与合同、物流单据的一致性; 2.强化单据审查 三审机制实施细则: 业务部门初审:核查发票品名与采购申请单、验收单匹配度(误差率小于5%) 财务部复核:验证发票金额与合同约定付款节点、银行流水金额双向一致 风控部抽检:每月按5%比例抽查供应商发票代码与税务登记信息一致性 3.数字化风控工具 使用税务管理系统自动校验发票代码、税率等要素; 开通官方发票查验平台(如电子税务局)定期抽检供应商发票真伪。 四、高阶风险提示:连带责任不可忽视 若因接收违规发票导致他人逃税,企业可能面临两种连带风险: 1.补税追缴:税务机关可追缴未缴/少缴税款,并处1倍以下罚款(第三十九条); 2.信用降级:2次以上违规将被税务机关公开公告(第三十八条),影响招投标、贷款等经营活动。 结语 第十九条的本质是要求「业务流、资金流、发票流」三流合一。建议企业建立从业务端到财务端的全链条内控机制,将合规成本转化为竞争优势。若有疑问,欢迎在评论区交流具体场景的解决方案。[银行转账凭条内容采编:王鹏]
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