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# 公司股权变更全流程指南📝新手必看! 步骤一:工商变更材料准备 携带股东大会决议、章程修正案至工商局领取《公司变更登记申请书》,填写后需加盖公章或股东签字(注意:文件内容必须与工商模板一致❗) 步骤二:财务凭证制作 ①编制股权转让明细表及会计分录; ②若涉及新股,需开具股东出资收据并验证资本(⚠️原有股东无需验资,新股东必须验资!) 步骤三:银行验资操作 1️⃣ 向会计所领取银行询证函; 2️⃣ 新股东携带身份证、法人章到银行办理注资,需按股权比例汇款至公司账户(转账备注务必注明"投资款"‼️) 步骤四:验资报告出具 将银行回单、公司章程等全套资料提交会计所,当天可领取验资报告(费用约800-1500元) 步骤五:工商执照更新 提交变更材料后,3个工作日内可领取新营业执照(建议同时更新电子营业执照) ‼️重点提醒: ①所有签字需与工商备案笔迹一致; ②章程修正案必须注明变更生效日期; ③股权转让协议需明确价款支付方式![银行转账凭条内容采编:秦戈]
会计分录全攻略:这些资料缺一不可!📚⚠️ 在处理各种发票时,附件的重要性不言而喻。以下是16种常见发票必须附带的附件清单,帮助财务人员更好地进行账务处理。 销售发票: 出库单 对应的合同 原材料发票: 入库单 对应的合同 固定资产: 入库单 对应的合同 固定资产折旧: 固定资产折旧明细表 工资表计提: 工资计提单 社保计提: 社保网上打印的单位征缴单 个人与公司承担明细 业务员报销: 相关领导签字领取的报销单 行程单 车票 住宿票等 计提税费: 各项税费计算表(增值税、城建税、印花税等) 工资发放: 员工本人签字的工资表 银行回单 年终计提: 年终奖计提明细表 税费缴纳: 银行回单 电子税务局缴费凭证 完工产品: 入库单 入库明细表 产成品核算明细表 领用材料: 领料单 原材料出入库明细表 销售出库: 出库单 销售明细表 损益结转: 利润结算明细表 运输: 运输合同[银行转账凭条内容采编:秦戈]
10月报税大征期:财务人必学流程! 每个月的报税流程都大同小异,但细节决定成败。以下是10月报税大征期的详细步骤,赶紧学起来吧! 每月月初:登录国家税务平台 🌐 月初登录国家税务平台,进行进项勾选统计。下载并打印统计表和明细表,为后续工作做好准备。 网银回单:打印记账月份的回单和对账单 📄 登入网银,打印记账月份的回单和对账单。或者,直接去银行打印。确保所有单据齐全。 整理回单:归类进项票、销项发票和原始单据 📑 将回单按日期整理好,把进项票、销项发票和原始单据费用票归类归并。这样方便后续做会计分录。 会计分录:利用财务软件做分录 📊 根据整理好的回单做会计分录,做完后核对对账单的余额跟科目银行存款余额是否一致。确保分录准确无误。 结转增值税:销项税和进项税结转 💼 将销售分录中的销项税和采G分录及费用分录中的进项税结转到未交增值税上。这是报税的重要一步。 核对发票数额:确保一致 📑 核对勾选进项发票数额和销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否和实际一致。这是报税前的最后检查。 计提附加税:同步申报 💰 根据增值税计提附加税,同步完成电子税务局上的增值税申报。确保所有税种都申报正确。 结转成本、损益:出报表 📊 结转成本,结转损益,出报表。这是报税前的重要一步,确保财务报表准确无误。 大征期申报:别忘了小税种 📋 除了增值税及附加,还有各种季度申报的小税种,如印花税、环境保护税、房产税、土地使用税等。千万别忘记申报。 企业所得税申报:填写研发加计扣除金额 💼 本月10月大征期的季度企业所得税申报,一定要填写研发加计扣除的金额,这样在预缴企业所得税时有优惠。 出口退税:申报完增值税后进行 🌐 有出口退税的企业,要在申报完增值税以后才能申报出口退税业务。确保流程正确无误。 小规模纳税人注意事项 📋 增值税:按季/月申报,月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税。 附加税:按季度申报,包含城建维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 企业所得税:按季度申报,利润300万以下税率5%,300万以上税率25%。 个人所得税:起征点5000,超5000再纳税。 印花税:季报,税率0.03%。 一般纳税人注意事项 📋 增值税:按月申报,税率13%、9%、6%(具体根据行业不同),增值税计算为销项-进项。 附加税:按月申报,包含城建维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 企业所得税:按季度申报,利润300万以下税率5%,300万以上税率25%,高新技术企业15%。 个人所得税:按月申报,起征点5000,超过5000再纳税,记得社保费、公积金及个人应享有的专项附加扣除一定要填写。 印花税:按月申报,税率0.03%,印花税计算为不含税收入*0.03%。 以上就是10月报税大征期的详细流程和注意事项,希望对你有所帮助!赶紧学起来吧![银行转账凭条内容采编:王鹏]
📈10月征期做账报税全攻略📄 每月做账报税流程,新手会计必看!👀 月初登录电子税务局,进项勾选统计并打印明细表。 登入网银打印回单和对账单,或直接去银行打印。 整理回单,归类进项票、销项发票和原始单据。 利用软件做会计分录,包括销售、采购和费用分录。 结转增值税,核对进项和销项发票数额是否一致。 计提附加税,完成电子税务局上的增值税申报。 结转成本,出报表,完成其他税种申报。 📌小规模纳税人政策: 增值税:季度普票30万内免征,超30万按1%征税。 附加税:城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%。 企业所得税:年应税所得额300万内按5%征税。 印花税:税率0.03%,计算方式为不含税收入x0.03%。 💡新手会计工作小贴士: 做好自身学习,跟着老师多学实操,工作上手更快。[银行转账凭条内容采编:王鹏]
会计分录16条:凭据规范,税务无忧📚 1. 销售发票:需附出库单和对应的合同。 2. 原材料发票:需附入库单和对应的合同。 3. 固定资产发票:需附入库单和对应的合同。 4. 固定资产折旧分录:需附固定资产折旧明细表。 5. 工资表计提分录:需附工资计提单。 6. 社保计提分录:需附社保网上打印的单位征缴单和个人与公司承担明细。 7. 业务员报销分录:需附相关领导签字领取的报销单、行程单、车票、住宿票等。 8. 计提税费分录:需附各项税费计算表(增值税、城建税、印花税等)。 9. 工资发放分录:需附员工本人签字的工资表银行回单。 10. 年终计提分录:需附年终奖计提明细表。 11. 税费缴纳分录:需附银行回单和电子税务局缴费凭证。 12. 完工产品分录:需附入库单、入库明细表、产成品核算明细表。 13. 领用材料分录:需附领料单和原材料出入库明细表。 14. 销售出库分录:需附出库单和销售明细表。 15. 损益结转分录:需附利润结算明细表。 16. 运输分录:需附运输合同。[银行转账凭条内容采编:段志强]
10月报税季,新手会计必看指南! 中秋假期刚过,10月的报税季又来了!作为新手会计,提前准备好工作可是至关重要的,不然季初手忙脚乱可就麻烦了。下面是一份详细的做账报税指南,赶紧收藏吧! 每月月初的工作 📅 登录国家税局平台:每月月初,记得登录国家税局平台进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表。进项票要打印两份,一份整理入档,一份备用。 网银回单和对账单:登录网银打印记账月份的回单和对账单(或者去银行打印)。 整理回单:按日期整理回单,把进项票、销项发票和原始单据费用票归类整理。 会计分录:利用软件做会计分录。销售分录:根据当月开具发票确定本月收入;采购分录:根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录:根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单。对公打款的费用可以先挂在预付账款上,收到发票后再确认费用并冲减预付账款。核对对账单余额和银行存款余额是否一致。 结转增值税:销售分录中的销项税、采购分录和费用分录中的进项税结转到未交增值税上。 核对发票和余额:确定勾选进项发票数额和销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否和实际一致。 计提附加税:根据增值税计提,同步完成电子税务局上的增值税申报(可以明确正确金额,减少做账和实际申报的误差)。 结转成本、结账出报表:完成其他税种的申报。 小规模纳税人注意事项 📋 增值税申报:月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税。 附加税申报:按季度申报,包含城建维护建设税(税率7%城区外5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税申报:按季度申报,税率:利润300万以下税率5%,300万以上税率25%。 个人所得税申报:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税申报:季报,税率0.03%。 一般纳税人注意事项 📊 增值税申报:月报,税率13%、9%、6%(具体根据行业不同),增值税计算:销项-进项。 附加税申报:按月报,包含城建维护建设税(税率7%城区外5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税申报:按季度申报,税率:利润300万以下税率5%,300万以上税率25%。 个人所得税申报:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税申报:按月报,税率0.03%,印花税计算:不含税收入*0.03%。 希望这份指南能帮到你,祝你在10月的报税季顺利过关!💪[银行转账凭条内容采编:徐小强]
📈 7月报税做账全流程详解 📋 每月的做账顺序 📅 月初登录电子税务局平台,在税务数字账户进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表。将进项明细表和进项发票整理订正入档。 登入网银打印记账月份的回单和对账单,或前往银行打印。 整理回单,按日期将进项票、销项发票和原始单据费用票整理归并。 利用软件做会计分录:根据整理好的回单做分录,销售分录根据当月开具发票确定本月收入;采购分录根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单。 核对对账单的余额跟科目银行存款余额是否一致。 结转增值税:销售分录中的销项税,采购分录和费用分录中的进项税,结转到未交增值税上。 确定勾选进项发票数额和销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否一致。 计提附加税,根据增值税计提,同步完成电子税务局上的增值税申报。 结转成本结账出报表,完成其他税种的申报。 小规模纳税人注意事项 📌 增值税:按季/月申报,月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税,超过按1%纳税。 附加税:按季度申报,包含城建维护建设税(税率7%,城区外5%)、教育费附加(税率3%)、地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率:利润100万以下税率25%,100万-300万之间税率25%,300万以上税率25%。 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税:季报,税率0.03%。 一般纳税人注意事项 📌 增值税:按月申报,税率13%、9%、6%(具体根据行业不同),增值税计算:销项-进项。 附加税:按月申报,包含城建维护建设税(税率7%,城区外5%)、教育费附加(税率3%)、地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率:利润100万以下税率25%,100万-300万之间税率25%,300万以上税率25%。 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税。 印花税:季报,税率0.03%,计算:(不含税收入+采购发票金额)*0.03%。[银行转账凭条内容采编:何功利]
📊税务全流程+税种申报指南,财务必收! 做账申报流程标准化操作指引 1. 进项勾选与整理 - 每月月初登录国家税局平台进行进项勾选统计 - 下载打印统计表和明细表,进项票打印两份整理入档 2. 银行回单打印 - 登入网银打印记账月份的回单和对账单(或去银行打印) 3. 单据整理与分类 - 按日期整理进项票、销项发票和原始单据费用票 4. 会计分录处理 - 利用软件做会计分录 - 销售分录:根据当月开具发票确定本月收入 - 采购分录:根据采购发票和入库单确定采购入库 - 费用分录:根据费用发票确定本月费用(含员工报销单) - 收付款分录:先挂在预付账款(二级科目是对公单位名称),收到费用发票后确认费用,冲减预付账款 - 对账:核对对账单余额和科目银行存款余额是否一致 5. 增值税结转 - 结转增值税:销售分录中的销项税,采购分录和费用分录中的进项税,结转到未交增值税上 6. 申报前核对 - 核对勾选进项发票数额、销项发票数额是否一致 - 核对银行余额和现金余额是否和实际一致 7. 附加税申报与结转 - 计提附加税,根据增值税计提,同步完成电子税务局上的增值税申报 8. 成本结转与报表出具 - 结转成本结账出报表,完成其他税种的申报 税种申报信息要点 - 小规模纳税人 - 增值税:按季/月申报,月不含税销售额不超过10w,季不含税销售额不超过30W免增值税 - 附加税:按季度申报(城建维护建设税7%城区外5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%) - 企业所得税:按季度申报(利润100万以下税率5%,100W - 300W之间税率10%,300W以上税率25%) - 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税 - 印花税:季报,税率0.03% - 一般纳税人 - 增值税:月报(税率13%、9%、6%具体根据行业不同),增值税计算:销项 - 进项 - 附加税:月报(城建维护建设税7%城区外5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%) - 企业所得税:季度申报(利润100万以下税率5%,100W - 300W之间税率10%,300W以上税率25%) - 个人所得税:月报,起征点5000,超5000再纳税 - 印花税:季报,税率0.03%(印花税计算:不含税收入*0.03%) 严格按照上述流程操作,可确保税务处理合规高效,建议收藏备用。[银行转账凭条内容采编:王鹏]
7月报税做账指南:新手会计必看! 一、进项勾选和统计 📊 每月月初,记得登录国家税局平台进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表。进项票要打印两份,一份用于整理和归档,另一份用于核对。 二、网银回单和银行对账单 📄 登录网银,打印记账月份的回单和对账单。也可以选择去银行打印这些文件。 三、整理回单和发票 📁 将网银回单按日期整理好,然后把进项票、销项发票和原始单据费用票也整理归并。 四、做会计分录 📑 利用会计软件做分录。销售分录根据当月开具发票确定本月收入;采购分录根据采购发票和入库单确定采购入库;费用分录根据费用发票确定本月费用,包括员工报销单等。 五、结转增值税 💸 将销售分录中的销项税,采购分录和费用分录中的进项税,结转到未交增值税上。 六、核对发票和余额 🔍 做完以上步骤后,需要核对勾选进项发票数额和销项发票数额是否一致,银行余额和现金余额是否和实际一致。 七、计提附加税 📜 根据增值税计提附加税,并完成电子税务局上的增值税申报。 八、结账和报表 📊 结转成本,完成其他税种的申报,并出报表。 九、小规模纳税人税种 📊 增值税:按季或月申报,月不含税销售额不超过10万,季不含税销售额不超过30万免增值税。 附加税:按季度申报,包括城建维护建设税(税率7%或5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率根据利润不同有所区别。 个人所得税:按月报,起征点5000,超过5000再纳税。 印花税:按季报,税率0.03%。 十、一般纳税人税种 📊 增值税:按月报,税率根据行业不同有所区别,增值税计算为销项减进项。 附加税:按月报,包括城建维护建设税(税率7%或5%)、教育费附加(税率3%)和地方教育费附加(税率2%)。 企业所得税:按季度申报,税率根据利润不同有所区别。 个人所得税:按月报,起征点5000,超过5000再纳税。 印花税:按月报,税率0.03%,计算方式为不含税收入乘以0.03%。[银行转账凭条内容采编:秦戈]
会计税务大征期注意些什么: 2025年4月报税大征期又快来临! 月报,季报,年报又打的会计人一个措手不及,新手小伙伴们一定要提前搜集好足够的成本票 1、每月月初登录电子税务局后台,然后进行进项勾选统计,并下载打印统计表和明细表,进项票打印两份,一份进项票和进项明细表整理装订入档 2、登录公司网银账户,打印记账月份的流水和回单(也可以去银行打印) 3、按日期整理回单,对应相应的进项、销项票据,附上原始单据、费用单据等 4、登录财务软件,根据整理好的原始单据,一笔一笔的做会计分录,编制相应的记账凭证 ①根据当月开出的销项发票,确认本月销售收入分录 ②采G业务:根据采G发票和入库单,确定采G初始成本,做入库处理 ③企业相关费用支出:根据费用发票确认相关分录,及时发生的费用,及时入账,预付的员工的差旅费,先做其他应收款,等员工出差出来报销时,再做费用登记并及时核销预付员工的报销款账务处理 ④公户收到银行存款利息时确认财务费用分录 ⑤登记完所有业务后核对银行存款余额与财务软件上银行存款的余额和对账单的余额是否一致 5、结转增值税:销售收入的销项发票,与采G成本和相关费用发票的进项税额,结转未交增值税上 6、做完以上工作,需要再勾选确认一下,进项发票数额,和销项发票数额是否一致,银行存款余额和现金余额是否账实相符 7、确认未交增值税后,根据增值税计提附加税,同步完成电子税务局上增值税报表的申报 8、结转成本,结账,出相关报表,完成其他税种申报!#会计#[银行转账凭条内容采编:秦戈]
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